你好,其实你二三年的这个申报错了。 你只能去占用二五年的指标了
老师,23年的年终奖但是在24年1月发放的,那申报也是在24年2月申报的,属于23年的所得额吗?
23 年 年终奖是在 24 年 2 月申报 1 月工资时候发放的,那 23 年 年终奖是不是得跟 24 年收入汇算了,而不是 23 年的收入汇算了,是吗?
老师,您好,我们23年年终奖24年1月发放了,在申报个税时,在24年2月申报了1月的年终奖,那这个年终奖是不是就是24年的了
年终奖报到了24年1月,员工现在让年终奖报到23年12月,那要报12月份的是不是要重新交个税了
个税申报中的一次性奖金发放,一年只能用一次,如果我25年一月份申报一次性奖金,申报的是24年的年终奖,是不是我25年一年都不能再用这个一次性奖金了?如果我24年12月份申报24年的年终奖,且用一次性奖金申报,那我25年的任何月份是不是可以用一次性奖金申报?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
老师, 还能更正以前的申报吗?
你好,你去找一下税务局,看他们同不同意估计比较难。
但是老师, 25年时间也选择不了呀
你好,下个月申报就好了。