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老师,我是一家代理白酒的商贸公司,销售酒产生的一些品鉴会、答谢会等费用我们先行垫付,后将费用发票开至酒厂,酒厂按标准报销给我们,不是全额报销,然后抵我们的订酒款,并开具发票。比如我们先支付了费用65000元,发票全额开给酒厂,酒厂给我们报销了6万元。我们这次订货22万元,我们给酒厂打款16万元,酒厂给我们开了22万的进项发票,账务如何处理

2025-01-04 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-04 11:06

同学好,费用和采购是两笔业务,费用发票开给酒厂,酒厂把款打过来的时候做收入。订货22万的时候做酒的采购处理。

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同学好,费用和采购是两笔业务,费用发票开给酒厂,酒厂把款打过来的时候做收入。订货22万的时候做酒的采购处理。
2025-01-04
借预付账款 贷,主营业务收入、应交税费 或者是其他业务收入都行 货物到了之后,再抵扣了这个预付账款。
2022-04-26
你是作为你的债权处理,你抵扣货款冲减。
2019-10-17
你好,选择第二种其他应收款里面的这个费用是你们单位需要负担的吗?你可以直接做费用里面的。
2022-03-19
同学你好 这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入,做其他业务收入 3.这个没有办法
2021-06-22
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