咨询
Q

老师您好,我想问下就是我有个员工暂扣工资一直是挂其他应付款,然后因为这个员工在别的公司发了暂扣,所以我们这个公司在不给他发了,老师这种情况应该怎么处理合适呢

2025-01-03 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 18:09

借其他应付款,贷,应付职工薪酬, 借,应付职工薪酬,借,管理费用工资负数

头像
齐红老师 解答 2025-01-03 18:09

这个就是红冲就行,直接不用做。

头像
快账用户3279 追问 2025-01-03 18:10

老师您看下是不是这样的

老师您看下是不是这样的
头像
齐红老师 解答 2025-01-03 18:12

当时计提的时候没有通过应付职工薪酬,如果没有的话,可以这么做的。

头像
快账用户3279 追问 2025-01-03 18:16

老师我计提了,然后我按您发的分录做了

老师我计提了,然后我按您发的分录做了
头像
齐红老师 解答 2025-01-03 18:17

可以的,可以这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借其他应付款,贷,应付职工薪酬, 借,应付职工薪酬,借,管理费用工资负数
2025-01-03
您好,未支付计入应付职工薪酬,不能混同
2021-12-18
你好!冲减之前确认的工资费用或着确认营业外收入
2024-11-25
您好,实发是对的,就是我们工资表里给他的工资做少了,把这个(扣少)补上,账就对了
2024-06-27
暂时不用管,处理以后再说
2023-12-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×