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老师, 我所在公司在2010年录入一笔分录,借:应付账款---B公司4500 贷:应收账款 --A公司4500,致使这两家公司的往来清零了。(凭证后边什么说明都没有,也不知晓当年什么原因这么做的分录) 由于是工程类公司,我公司当年已经给A公司全额开了发票, 就是这笔应收款当年已经确认了主营业务收入,做的分录是:借:预收 5500 应收 4500 贷:主营收入 +应交销项税 但是在2024年12月30日,我公司收到了A公司支付的4500元尾款,我在12月份现在如何做分录呢?

2025-01-03 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 10:12

那就直接借银行存款4500,贷,预收账款4500

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快账用户7373 追问 2025-01-03 10:19

老师,我这么做可以吗?把当年的分录冲销,然后做下边分录 借:应收账款 --A公司4500 贷:应付账款---B公司4500 借:银行存款 4500 贷:应收账款---A公司 4500

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齐红老师 解答 2025-01-03 10:19

没问题,这么做账也是可以的

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快账用户7373 追问 2025-01-03 10:22

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-03 10:23

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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那就直接借银行存款4500,贷,预收账款4500
2025-01-03
那你现在直接就是借应收账款B公司 贷应收账款a公司就行了。
2022-03-01
同学,你好 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-01-12
同学你好 这个得收回来呀 收不回来后期超过三年要转到营业外的
2023-01-12
你好,那么咱们可以先开一张红冲发票,让对方把原来那张票据给我们退回来,咱们先开一张红冲发票,开了以后做一个负数的凭证,然后再重新正常开就可以了。
2022-09-27
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